Control Interno
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¿Quiénes somos?
Somos una Oficina Asesora de la Rectoría que evalúa de manera independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesoramos a la dirección en la continuidad del proceso administrativo asegurando el cumplimiento legal y promoviendo la cultura del control para el mejoramiento continuo. Facilitamos la toma de decisiones y la gestión mediante recomendaciones; todo con objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia, todo esto se realiza a través de los siguientes roles:
Liderazgo Estratégico
Apoyamos la toma de decisiones mediante informes independientes y alertas estratégicas sobre riesgos potenciales.
Enfoque hacia la Prevención
Verificamos y mejoramos los controles, asesoramos a la Alta Dirección y promovemos la cultura del control.
Relación con Entes Externos de Control
Facilitamos el flujo de información entre la entidad y organismos de control externos.
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Apoyamos la toma de decisiones mediante informes independientes y alertas estratégicas sobre riesgos potenciales.
Evaluación y Seguimiento:
Verificamos y mejoramos los controles, asesoramos a la Alta Dirección y promovemos la cultura del control.
Fomento del Control
Conoce más sobre las líneas de estrategia y los beneficios del control.
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Comité Institucional de Cordinación de Control Interno
Consultar actas
- Acta comité 2023
- Acta comité de control interno 2023
- Acta comité de control interno 2022
- Acta comité de control interno 2021
- Acta 03 comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
- Acta 02 comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
- Acta 01 comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
- Acta comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
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Informes de Auditorías
Auditorías
Informes de Seguimientos
Seguimientos
- Seguimiento plan de mejora 2022
- 3er avance plan de mejoras 2021
- 2do seguimiento de avance Plan de Mejora Contraloría 2023
- 3er Informe plan mejoramiento 2022
- 2do Informe plan mejoramiento 2022
- Vigencia 2020 1er avance plan de mejora
- 1er avance plan mejoramiento 2018 auditoría
- 1er avance plan mejoramiento 2016 auditoría
- 2do Plan mejoramiento 2016 auditoría
- 2do Plan mejoramiento 2017 auditoría
- 2do Plan mejoramiento 2017 auditoría 309
- 3er Plan mejoramiento 2017 auditoría
- 4to Plan mejoramiento 2016 auditoría
- 4to Plan mejoramiento 2016- 2017
- Plan mejoramiento balance 2018
- Plan de mejora vigencia 2018
- Plan de mejoramiento
Planes de mejoramiento
- Plan de mejora registro y control
- Plan de mejora contratación
- Plan de mejora CINI
- Plan de mejora CINI 2
- Plan de mejora contratación 2
- Plan de mejora documental 2019
- Plan de mejora investigación
- Plan de mejora medios educativos
- Plan de mejora planeación
- Plan de mejora soporte y desrrollo tecnológico
- Plan de mejora talento humano
- Plan de mejora talento humano 2
Informes
- Segundo informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024
- Informe de seguimiento al ITA 2024
- Informe de austeridad en el gasto – II trimestre 2024
- Informe del estado del sistema de control interno, Enero-Junio de 2024
- Informe PQRSDF primer semestre 2024
- Primer informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024
- Seguimiento de la matriz de riesgos de corrupción 2024
- Primer informe de austeridad en el gasto 2024
- Informe Rendición de Cuentas vigencia 2023
- Informe derechos de autor vig. 2023
- Informe ITA 2023
- Informe auditoría Infraestructura 2023
- Informe auditoría Facultad de Administración y Turismo 2023
- Informe auditoría Facultad de Arquitectura 2023
- Informe auditoría Admisiones 2023
- Informe auditoría Facultad de Ciencias Sociales 2023
- Informe auditoría Financiera 2023
- Informe auditoría Comunicaciones 2023
- Informe auditoría Talento Humano 2023
- Informe auditoría Gestión Documental 2023
- Informe auditoría Secretaría General 2023
- Evaluación Control Interno Contable Vig 2023
- Informe evaluación de la gestión por dependencias
- Informe ejecutivo anual 2023
- Informe de ejecución de la revisión contractual
- Cuarto informe de Austeridad en el Gasto 2023
- Tercer informe de Austeridad en el Gasto 2023
- Segundo Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023
- Tercer seguimiento al Plan de Acción 2023
- Segundo seguimiento al Plan de Acción 2023
- Primer seguimiento al Plan de Acción 2023
- Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
- Evaluación semestral del estado del sistema de control interno Julio – Diciembre
- Evaluación semestral 2023
- Primer informe de seguimiento a las PQRSFD 2023
- Segundo informe de seguimiento a las PQRSFD 2023
- Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2023
- Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
- Primer Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023
- Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
- Informe final de auditoría de Talento Humano 2022
- Informe final de auditoría de Soporte y Desarrollo Tecnológico 2022
- Informe final de auditoría de Medios Educativos 2022
- Informe final de auditoría de Internacionalización 2022
- Informe final de auditoría de Gestión Documental 2022
- Informe final de auditoría de Facultades 2022
- Informe final de auditoría de Egresados 2022
- Informe final de auditoría de Contratación 2022
- Informe final de auditoría de Compras y Almacén 2022
- Informe final de auditoría de Admisiones 2022
- Informe final de auditoría de Gestión Financiera 2022
- Informe final de auditoría de Bilingüismo 2022
- Informe final de auditoría de Investigación 2022
- Informe final de auditoría de Relacionamiento Externo 2022
- Informe final de auditoría de Plan Lector y Competencias Genéricas 2022
- Evaluación por Dependencias 2022
- Informe de seguimiento al Código de Integridad
- Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2022
- Seguimiento a la implementación de Ley de Transparencia y acceso a la información Institucional
- Informe rendición de cuentas 2022
- Informe de control interno contable 2022
- Certificado derechos de autor 2022
- Informe de empalme 2022
- Cuarto informe de austeridad en el gasto publico 2022
- Primer avance de seguimiento plan de mejora 2021
- Informe de seguimiento de control semestral 2022
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2022
- Informe de Auditorías 2022
- Informe de las PQRS segundo semestre 2022
- Seguimiento al Plan de Acción 2022
- Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 2022
- Tercer informe deausteridad en el gasto publico 2022
- ITA 2022
- 2do Informe de revisión a la supervisión de contratos 2022
- Informe de austeridad en el gasto publico 2do trimestre 2022
- 1er Informe de evaluación semestral 2022
- 1er Informe de PQRSD primer semestre 2022
- Primer Informe seguimiento plan anticorrupción 2022
- 3er avance plan mejora 2022
- Primer Informe seguimiento plan anticorrupción 2022
- Primer informe de austeridad en el gasto publico 2022
- Plan anual de auditoria 2022
- Informe Rendición de Cuentas 2022
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- Plan anual de auditorias 2021
- Seguimiento plan de mantenimiento 2021
- Informe de control interno contable2021
- Informe evaluación de rendición de cuenta 2021
- Informe ejecutivo anual de control interno 2021
- Segunda evaluación semestral de control interno 2021
- Informe PQRSD 2do semestre 2021
- Informe de auditorias 2021
- Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre
- Tercer informe de revisión a la ejecución contractual 2021
- Tercer informe de revisión y seguimiento al plan de acción 2021
- Tercer informe de Austeridad en el gasto Público 2021
- Segundo Informe de Seguimiento a la Supervisión de Contratos. 2021
- Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano2021.
- 1er Informe de evaluación semestral 2021
- Informe sobre revisión de supervisión de contratos
- Informe de austeridad en el gasto publico 1er trimestre 2021
- Informe de austeridad del el gasto publico 2do trimestre 2021
- Informe de austeridad al plan de anticorrupción 2021
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- Informe Auditoria 2018 Final Talento Humano
- Informe Auditoría Final ORI 2018
- Informe austeridad 4to trimestre 2018
- Plan Auditoria 2018
- Segundo Informe Pormenorizado de Control Interno – 2018
- Tercer Informe de Seguimiento de los Riesgos de Corrupción 2018
- Tercer Informe Pormenorizado de Control Interno – 2018
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